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2017年法院预算公开

更新时间:2017-04-07 17:11:00点击次数:948次
 

区法院部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

瀍河区法院内设13个职能部门。主要职责是:依照法律规定审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件等一审案件;受理不服本院发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定,提交再审;依法行使司法执行权和司法决定权;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;按照区委和市中院的要求做好全体干警的政治思想工作和队伍建设等。

(二)人员构成情况

瀍河区法院共有编制64人,其中:行政编制50人,事业编制14人;在职干警57人,离退休人员22人。

(三)预算年度主要任务

2017年度财政预算编审工作、我院财政收支管理工作、非税收入征收计划等。依照法律规定审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件等一审案件;受理不服本院发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定,提交再审等。执行案件救助和刑事被害人救助。人民陪审员培训及陪审案件等。

二、收入预算说明

2017年收入预算2323.55万元,其中:财政一般拨款902.55万元;缴入国库的行政事业性收入900万元;国有资源(资产)有偿使用7万元;上级提前告知转移支付254万元,罚没收入260万元。比2016年增长27.4%,主要是公共安全类法院事务增加。

三、支出说明

2017年支出预算按用途分:工资福利支出482.77万元,占20.8%;商品和服务支出54.57万元,占2.3%;对个人和家庭的补助152.21万元,占6.6%;项目支出1634万元,占70.3%。主要项目是:陪审员补助、服装款、救助金、业务装备款等。比2016年增长28.2%,主要是增加了人员经费、养老金、目标考核奖等。

四、三公经费增减变动说明

2017年三公经费预算支出0万元,与2016年持平。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算54.57万元,主要是办公费、印刷费、劳务费、差旅费等。

六、政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算总额为269.6万元,其中:政府采购货物预算198.5万元,政府采购服务预算71.1万元。

七、名词解释

收入类

(一 ) 一般公共预算拨款收入 :指财政当年拨付的资金。

(二 ) 事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三 ) 事业单位经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是

投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五 ) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当

年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位

经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使

用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家

规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收

支缺口的资金。

(六 ) 上年结转 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

支出类

(一 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休(款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) :行政离退休人员的经费开支。

(二 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休(款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) :指事业单位离退休人员的经费开支。

(三) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) :指行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(三) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九

十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,

缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本

人上年工资,目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包

括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位

工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津

贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补

贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级

工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(四) 结转下年 :指以前年度预算安排、因客观条件

发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途

继续使用的资金。

(五) 基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(八) 事业单位经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 对下级单位补助支出 :指对下级单位补助发生的支出。

(十) “ 三公” ” 经费: :纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出。

(十一) 机关运行经费 :为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  点击下载:2017年三公经费支出表

            2017年部门预算输出表

(编辑:chqczj)
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